← Назад к списку
Ошибки на ПК • Авг 7, 2026

Не сходится saldо по счету 60 в оборотно-сальдовой ведомости 1С Бухгалтерия 8.3 как найти ошибку

При формировании экспресс-проверки за отчетный квартал программа выдает скрытое дублирование остатков по дебету и кредиту у одного контрагента. Не сходится сальдо по счету 60 в оборотно-сальдовой ведомости 1С Бухгалтерия 8.3 как найти ошибку и убрать развернутое сальдо, если стандартное перепроведение документов зачета авансов не схлопывает суммы по договорам?

Ответы (2)

Татьяна Николаева
Эта проблема с развернутым сальдо на счете расчета с поставщиками 60.01 и 60.02 — самая частая беда бухгалтеров перед сдачей баланса. Она возникает, когда в платежном поручении и в документе Поступление товаров указаны разные аналитические разрезы субконто. Программа видит их как независимые цепочки расчетов и блокирует автоматическое закрытие регистров. Выполните следующие шаги для локализации софтового сбоя:
1. Откройте ОСВ по счету 60, зайдите в настройки и принудительно добавьте группировку по субконто: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами.
2. Внимательно изучите строки, где суммы зависли одновременно в дебете и кредите. Тщательно сверьте текстовое наименование договоров, так как лишний пробел или разные типы договоров (например, "С поставщиком" и "Прочее") ломают автоматический расчет.
3. Откройте документ поступления, проверьте реквизит Способ зачета аванса: переведите его из положения "По документу" в режим "Автоматически" и заново перепроведите цепочку.
Дмитрий Резнов
Если сквозное перепроведение кассовых и складских документов через групповое изменение не убрало красноту в оборотно-сальдовой ведомости, корень зла заключается во внесении бухгалтером ручных корректировок проводок внутри технологических регламентных операций. Часто при ручной правке документа Поступление или Операция введенная вручную забывают заполнить регистры накопления, например, "Книга учета доходов и расходов" или "Расчеты в деноминированной валюте". Платформа 1С Бухгалтерия 8.3 строит итоговые отчеты не только по плану счетов, но и сопоставляет хэндлы внутренних регистров. Сделайте архивную копию информационной базы. Используйте стандартную встроенную обработку "Помощник исправления остатков" или создайте документ "Корректировка долга" с видом операции "Взаимозачет", чтобы принудительно схлопнуть мертвые остатки по субсчетам без нарушения общей логической структуры файлового потока.

Ваш ответ